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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-02-28 15:42

你好 都是對的 不過最好先做一步到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

下一個十年 追問

2020-02-28 16:00

老師,我不明白,右邊那個分錄,既然第二步都轉(zhuǎn)入了應(yīng)交稅費--未交增值稅,為什么第三步要那樣做呢,每月末做了結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費--未交增值稅了,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是0了,再第三步,不是成負(fù)數(shù)了嗎

答疑蘇老師 解答

2020-02-28 16:04

你好 不是還有第四步嗎?

下一個十年 追問

2020-02-28 16:18

我覺得有點理解 不了,第四步感覺有點多余,我把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費--未交增值稅,然后做,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--出口退稅,貸::應(yīng)交稅費--未交增值稅,可以嗎,這樣,比如應(yīng)交稅費--未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后余額在借方的20萬,就表示有留底,我只退了10萬的稅,做了借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--出口退稅,貸::應(yīng)交稅費--未交增值稅10萬,這樣未交增值稅我就還有10萬的借方余額,表示還有10萬的留抵,這樣可以嗎,

答疑蘇老師 解答

2020-02-28 16:23

你好 是的 這樣是可以的

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