老板收到所有報(bào)名學(xué)生體檢費(fèi)(入老板私戶),然后又把一部分體檢費(fèi)交給經(jīng)理,經(jīng)理把收到的體檢費(fèi)交給醫(yī)院,醫(yī)院開(kāi)具體檢發(fā)票(實(shí)際花銷得費(fèi)用)我公司。老板一直沒(méi)有把所有收入總額數(shù)報(bào)給我,現(xiàn)在我這里有三個(gè)票據(jù),1.老板轉(zhuǎn)給經(jīng)理的一部分體檢費(fèi)票據(jù),2.經(jīng)理花銷得票據(jù)(全部花銷),3.醫(yī)院實(shí)際花銷得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,我該如何記賬??? 老板轉(zhuǎn)經(jīng)理體檢費(fèi)時(shí),1.借:其他應(yīng)收款~經(jīng)理 貸:其他應(yīng)付款—老板 2.經(jīng)理花銷時(shí), 借:其他應(yīng)付款—老板 貸:其他行款—經(jīng)理 可以嗎
5fsshz
于2020-02-28 14:38 發(fā)布 ??776次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-02-28 14:40
不對(duì),這個(gè)不是這么做的,你這樣做了跟你們公司的業(yè)務(wù)沒(méi)多大關(guān)系
相關(guān)問(wèn)題討論

同學(xué),你好
借款分錄
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算
如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44

你好!是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同學(xué)你好
對(duì)的
是正確的
只能是用一個(gè)往來(lái)科目
2022-03-25 11:45:16
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
樸老師 解答
2020-02-28 14:41
樸老師 解答
2020-02-28 14:41
5fsshz 追問(wèn)
2020-02-28 14:57
樸老師 解答
2020-02-28 15:02
5fsshz 追問(wèn)
2020-02-28 15:02
樸老師 解答
2020-02-28 15:14
5fsshz 追問(wèn)
2020-02-28 15:18
樸老師 解答
2020-02-28 15:18
5fsshz 追問(wèn)
2020-02-28 15:37
樸老師 解答
2020-02-28 15:39
5fsshz 追問(wèn)
2020-02-28 15:46
樸老師 解答
2020-02-28 15:48