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蘇式小菲
于2020-02-27 10:40 發(fā)布 ??828次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-27 10:41
你好 你直接做繳納就行了。 你之前計(jì)提怎么做賬的
蘇式小菲 追問
2020-02-27 10:48
計(jì)提 借管理費(fèi)用-殘保金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-殘保金
meizi老師 解答
2020-02-27 10:49
你好 那你繳納直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-殘保金貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 就行了。 不需要你走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-02-27 10:54
可我19年賬結(jié)了 報(bào)表也報(bào)了 還能調(diào)賬嘛
2020-02-27 10:56
你好 是的 可以調(diào)整的
2020-02-27 10:59
1.賬表都要調(diào)整?2.新辦企業(yè)3年免殘保金,企業(yè)15年9月成立是免到18年9月,還是說只免15 16 17這三年
2020-02-27 11:01
你好 你是好久做的 通過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 這筆 。都不涉及損益科目 你怎么會(huì)去沖未分配利潤(rùn) 。 你直接做繳納分錄就了。 15年9月成立是免到18年9月免
2020-02-27 13:22
你好 我是殘保金 18年9月計(jì)提 19年6月付。殘保金18年12月計(jì)提,19年9月付。兩個(gè)都掛未分配利潤(rùn)2、殘保免到18年9月 18年賬上計(jì)提全年144,19年怎么調(diào)
2020-02-27 13:24
你好 你可以直接在18年做費(fèi)用 掛借管理費(fèi)用-殘保金貸其他應(yīng)付款 。19年支付做借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ; 你去把你之前錯(cuò)的分錄紅字沖掉就行了。
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個(gè)
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蘇式小菲 追問
2020-02-27 10:48
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2020-02-27 10:49
蘇式小菲 追問
2020-02-27 10:54
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2020-02-27 10:56
蘇式小菲 追問
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