請問老師,如果是職工過節(jié)發(fā)東西福利費(fèi)的話,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行存款是吧?那需要算個(gè)稅嗎?那怎么算呢

恩恩北北
于2020-02-25 10:27 發(fā)布 ??3344次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-02-25 10:29
您好,過節(jié)發(fā)東西是過節(jié)費(fèi)嗎?
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1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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