
印花稅納稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額就是要交的印花稅的費(fèi)用嗎?
答: 你好,是印花稅 什么稅目
你好如果應(yīng)納稅額為0需要交印花稅嗎
答: 印花稅的計(jì)稅依據(jù)不是應(yīng)納稅額。最主要的就是購(gòu)銷合同
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
異地繳納印花稅。印花稅屬于其他應(yīng)交款印花稅。還是應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
答: 您好,計(jì)入是應(yīng)交稅費(fèi)即可。
所得稅匯算期內(nèi)補(bǔ)繳去年應(yīng)交的印花稅,應(yīng)納稅所得額減少,分錄怎么做?繳納的印花稅影響今年的應(yīng)納稅所得額嗎?
印花稅退回多繳納的,之前計(jì)提是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅貸銀存


小確幸 追問(wèn)
2020-02-23 20:38
小確幸 追問(wèn)
2020-02-23 20:38
文老師 解答
2020-02-23 20:46