老師,公司月底做了 銷項大于進項時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 但是我有個問題,下月初交上月提的未交增值稅,未交增值稅沖平了,但是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額這三個科目沒結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)還在,不做處理嗎?那我下月時怎么看余額表 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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于2020-02-22 14:52 發(fā)布 ??835次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-02-22 14:53
你好,銷項大于進項時
應(yīng)先做
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
再做
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
交稅時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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