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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-21 14:05

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,年終獎(jiǎng),借應(yīng)付職工薪酬 年終獎(jiǎng) 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

SKY 追問

2020-02-21 14:07

之前我也看到有解答是補(bǔ)提費(fèi)用的?請(qǐng)問這兩種賬務(wù)處理有什么區(qū)別,在次年補(bǔ)提費(fèi)用,能在次年的匯算清繳嗎

maize老師 解答

2020-02-21 14:10

那這個(gè)要是直接做本年費(fèi)用下面,這個(gè)就不能說是上年年終獎(jiǎng)了,不能影響本年利潤,要不稅局不認(rèn)可的,

SKY 追問

2020-02-21 14:16

好的 謝謝老師,老師還想在請(qǐng)問下,有些成本不能取得發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,直接計(jì)提成本,所得稅調(diào)整的時(shí)候在把這部分調(diào)增可以嗎

maize老師 解答

2020-02-21 14:21

直接計(jì)提成本,所得稅調(diào)整的時(shí)候在把這部分調(diào)增可以嗎  對(duì),是的,

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相關(guān)問題討論
你好,做沖回處理即可
2020-05-29 10:44:53
你好 你們打算做19年的費(fèi)用嗎 有個(gè)稅的嗎
2020-02-17 19:16:52
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,年終獎(jiǎng),借應(yīng)付職工薪酬 年終獎(jiǎng) 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-21 14:05:20
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 資產(chǎn)處置損益(差額) 賬務(wù)是這么處理的哦
2020-04-27 08:50:21
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整 12300
2018-02-27 16:34:16
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