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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-19 19:41

不是的
他也有借方貸方
需要交稅沒有余額
留底借方余額

塵? 追問

2020-02-19 19:44

交稅時用未交增值稅抵減:借:交應(yīng)增值稅-未交增值稅,貨:銀行存款。

塵? 追問

2020-02-19 19:45

用不到轉(zhuǎn)出增值稅

郭老師 解答

2020-02-19 19:46

結(jié)轉(zhuǎn)用得到
借轉(zhuǎn)出未交車貸未交增值稅

塵? 追問

2020-02-19 19:55

這樣還是有余額的。

郭老師 解答

2020-02-19 19:58

銷項進項也得轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2020-02-19 19:58

要不怎么算出轉(zhuǎn)出未交增值稅
就是銷項-進項

塵? 追問

2020-02-19 20:09

看前面的會計是銷減進算出來后直接借的轉(zhuǎn)出貸的未交,所以進銷項稅額的期末數(shù)據(jù)很

塵? 追問

2020-02-19 20:15

月底做個嗎?

郭老師 解答

2020-02-19 20:18

你好,是的,

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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
您好!是的。進項稅也一直有余額啊
2017-05-16 10:11:03
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