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wangvlti
于2020-02-19 09:02 發(fā)布 ??947次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-02-19 09:02
你好 抵減的時候 做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
wangvlti 追問
2020-02-19 09:22
像我這種跨年的,需要做以前年度損益調(diào)整么?還是就直接做就行了?@東奧-王老師 謝謝老師。
meizi老師 解答
2020-02-19 09:23
你好 金額不大 直接做處理
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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wangvlti 追問
2020-02-19 09:22
meizi老師 解答
2020-02-19 09:23