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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-02-18 19:43

你好!
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款金額沒有對應(yīng)關(guān)系的

四季 追問

2020-02-18 20:15

不是啊,我還沒有收回的錢加上銀行里的余額,還不夠付應(yīng)該付的錢,是不是可以理解成虧損了,問題是不應(yīng)該虧損,這是哪里錯了

蔣飛老師 解答

2020-02-18 20:17

我還沒有收回的錢加上銀行里的余額,還不夠付應(yīng)該付的錢,是不是可以理解成虧損了
……如果沒有庫存的話,就是虧損了

四季 追問

2020-02-18 20:18

現(xiàn)在的問題是不應(yīng)該虧損的,這個錢去了哪里?

四季 追問

2020-02-18 20:18

是哪里出錯了

蔣飛老師 解答

2020-02-18 20:31

可能是采購的比銷售的多

四季 追問

2020-02-18 20:33

那我著重去審核采購成本是不是這個意思

蔣飛老師 解答

2020-02-18 20:47

你好!
是的,需要仔細核對一下的

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相關(guān)問題討論
你好第一個是正確的,第二個是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對方應(yīng)收賬款余額是負數(shù),對于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計算過程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫了一個0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會重分類為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負債表項目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時除了把資產(chǎn)負債分開,還需要把所有者權(quán)益也分開的,光看庫存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負債余額就計入分立當月的賬務(wù)里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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