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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-18 19:17

做更正分錄是正確的,不影響現(xiàn)金流。
12月發(fā)現(xiàn)錯誤現(xiàn)調賬,借銀行存款中行1000元,貸,銀行存款農發(fā)行,對

海之藍 追問

2020-02-18 19:19

老師前任會計憑證都裝訂,需拆掉重訂嗎?

玲老師 解答

2020-02-18 19:31

不用的,這個月做更正分錄 就完事了

海之藍 追問

2020-02-18 19:34

我19年12月做的更正分錄啊,?

玲老師 解答

2020-02-18 19:34

發(fā)現(xiàn)時就做這個更正分錄

海之藍 追問

2020-02-18 19:36

12月份賬已經(jīng)訂上了,我12月31日末才接的賬,12月份賬會計訂好了?

玲老師 解答

2020-02-18 19:44

你這筆業(yè)務發(fā)現(xiàn)在做就是即使做到20年也可以的,更正的分錄不涉及到拆憑證的問題

海之藍 追問

2020-02-18 19:54

1、但是9月有一筆辦公費用銀行存款實付3000元,原會計多記200元,記成3200元,這個必須要2019年12月調,2丶本年利潤分配未結轉到利潤分配中去,2020年開賬后系統(tǒng)不能自動把本年利潤余額結轉到下年,必須手動做一個憑證,由2個原因要在2019年末調賬,但是12月憑證己訂了,現(xiàn)在要拆掉重新訂,還是把3個更正憑證訂在一起,跟前任會計做訂好的憑證放在一起?

玲老師 解答

2020-02-18 19:55

發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤,可以更正,更正是直接做更正分錄,不用去拆原來的憑證

玲老師 解答

2020-02-18 19:56

更正的分錄跨年的,損益科目換成以前年度損益調整,這個科目就可以了

海之藍 追問

2020-02-18 20:01

因為由于疫情原因1月份賬還沒有做呢,所以才到2019年12月做調賬憑證,我和前任會計在移交的余額表上都簽字了?我在12月己做好調賬了,這樣可行???

玲老師 解答

2020-02-18 20:02

如果你12月份的帳還沒做呢,你就直接上12月份的帳上去做

玲老師 解答

2020-02-18 20:03

前任做完了會計憑證,你不要給改,你只能做更正的憑證

玲老師 解答

2020-02-18 20:04

因為我看到你前面說12月的憑證已經(jīng)裝訂完了,前面會計已經(jīng)裝訂完的憑證,你不要給拆開

海之藍 追問

2020-02-18 20:07

我沒有改做的會計分錄,只是做的更正分錄,但是期間損益結轉,前任多記費用240元,所以需要重新期間損益結轉,這就出現(xiàn)與余額表相差240元,本年利潤結轉到利潤分配就沒有余額了?

玲老師 解答

2020-02-18 20:23

如果跨年了,更正分錄影響損益的,用以前年度損益調整這個科目

海之藍 追問

2020-02-18 20:27

2020年還沒有開賬呢

玲老師 解答

2020-02-18 20:28

現(xiàn)在還可以做19年12月的賬呢  ?

海之藍 追問

2020-02-18 20:32

是的呀,如果不可以到2019年12月賬中改,我直接開賬在2020年1月做更正分錄,就這樣財務經(jīng)理看到了也講不出來什么吧?

玲老師 解答

2020-02-18 20:38

你好,19年憑證都裝訂完了,再有前面還是其他會計做的,我不見義你改以前的,你可以向財務經(jīng)理報告一下,聽領導咋說,按領導的做最好。

海之藍 追問

2020-02-18 20:40

老師你講的對謝謝老師?真心感謝!

玲老師 解答

2020-02-18 20:42

不客氣的,你上面有財務經(jīng)理領導 ,這樣工作比較好做。
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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