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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-15 16:46

借以前年度損益調(diào)整 
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
借利潤分配-未分配利潤 
貸以前年度損益調(diào)整

xiaomin 追問

2020-02-15 16:49

借:應(yīng)付職工薪酬,貨:銀行存款。不懂。我1月實際支付12月工資做了一張憑證的

馬老師 解答

2020-02-15 16:57

工資是要通過音符職工薪酬過渡的 而不是直接借管理費用工資等 貸銀行存款 
 12月份做計提
1月份做發(fā)放 
否則你12月份工資你怎么做在12月份
你只是1月份發(fā)了 到那時這個費用是屬于12月份的 全責(zé)發(fā)生制

xiaomin 追問

2020-02-15 17:04

我1月己經(jīng)做了借:應(yīng)付職工薪酬
貨:銀行存款這張憑證,現(xiàn)在只需要把計提那一張刪了改為:借以前年度損益調(diào)整  貨:應(yīng)付職工薪酬   借:利潤分配_末分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)理。對嗎?

馬老師 解答

2020-02-15 17:13

是的,就是如你所說那樣!

xiaomin 追問

2020-02-15 17:13

好的謝謝老師

馬老師 解答

2020-02-15 17:14

不客氣的 麻煩給老師五星好評 謝謝

xiaomin 追問

2020-02-15 17:14

調(diào)完了2019年期末數(shù)要改嗎?

馬老師 解答

2020-02-15 17:49

你是在2020 年調(diào)整 期末數(shù)不改  報表正常生成的咋樣就咋樣

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