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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-15 10:43

你好  把多計提 的紅沖了

八月 追問

2020-02-15 10:46

通過以前年度損益調整科目紅沖嗎?完整的科目是怎么樣的呢?

玲老師 解答

2020-02-15 10:52

你好  借 應付職工薪酬貸以前年度損益 調整,借以前年度損益 調整貸應交稅費 , 借以前年度損益 調整 貸 未分配利潤

八月 追問

2020-02-15 10:56

這個分錄應該做到2019年13月還是做到2020年1月?

玲老師 解答

2020-02-15 11:01

你好 一年就有12個月,我寫這個分錄 是記在2020年的分錄  你要是19年當年紅沖就是原來計提 的分錄不變,金額負數 ,不用以前年度損益調整這個科目

八月 追問

2020-02-15 11:04

噢噢,這個分錄補繳的稅費要匯算清繳后才能繳掉吧?

玲老師 解答

2020-02-15 11:06

你好,這個看你當地的要求,

玲老師 解答

2020-02-15 11:08

一般是在匯算前就正常交了

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相關問題討論
你好,借:應付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
2018-03-30 10:36:14
你好 要計提 的 借:成本或者費用(按受益對象計入生產成本、管理費用、銷售費用、在建工程等) 貸:應付職工薪酬-企業(yè)年金
2020-05-19 10:30:57
你好 把多計提 的紅沖了
2020-02-15 10:43:29
你好,為了當期利潤更準,當月的費用成本應計入當期
2017-07-04 18:41:49
你好,計提是為了讓當期利潤更準確
2017-07-04 18:41:02
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