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八月
于2020-02-15 10:40 發(fā)布 ??1765次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-02-15 10:43
你好 把多計提 的紅沖了
八月 追問
2020-02-15 10:46
通過以前年度損益調整科目紅沖嗎?完整的科目是怎么樣的呢?
玲老師 解答
2020-02-15 10:52
你好 借 應付職工薪酬貸以前年度損益 調整,借以前年度損益 調整貸應交稅費 , 借以前年度損益 調整 貸 未分配利潤
2020-02-15 10:56
這個分錄應該做到2019年13月還是做到2020年1月?
2020-02-15 11:01
你好 一年就有12個月,我寫這個分錄 是記在2020年的分錄 你要是19年當年紅沖就是原來計提 的分錄不變,金額負數 ,不用以前年度損益調整這個科目
2020-02-15 11:04
噢噢,這個分錄補繳的稅費要匯算清繳后才能繳掉吧?
2020-02-15 11:06
你好,這個看你當地的要求,
2020-02-15 11:08
一般是在匯算前就正常交了
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17年12月的時候我計提的年終獎多了,現在在2018年1月得怎么做帳沖回來嗎
答: 你好,借:應付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
老師!繳交企業(yè)年金我都沒有計提直接做帳可以嗎,可以嗎?
答: 你好 要計提 的 借:成本或者費用(按受益對象計入生產成本、管理費用、銷售費用、在建工程等) 貸:應付職工薪酬-企業(yè)年金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在每月做帳時候,為什么每月要有計提?什么情況下需要計提?
答: 你好,為了當期利潤更準,當月的費用成本應計入當期
老師本月交上月的稅,之前會計沒有計提,怎么做帳
討論
這邊就是6月份銀行扣了社醫(yī)保5-6月的兩個月的。那我外帳6月份要怎么做帳,之前沒有計提過。
老師問下,上年度少計提或多計寸是工資該如何做帳?
老師,我們公司沒有計提壞帳,但是現在有一筆款確定收不回來了,怎么做帳務處理?
店里購一臺空調,怎么做帳,5000元,需要計提嗎,
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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2020-02-15 10:46
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