老師,請問一下,我公司有個項目掛靠在別單位,被掛靠 問
對的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時候從管理費里面扣就行。 答
老師,商貿(mào)企業(yè)購買標(biāo)簽紙計入什么科目,二級明細是? 問
計入管理費用-辦公費 答
買固定資產(chǎn),有36個月的貸款,本金和利息要計入什么 問
你好,利息需要資本化,本金是長期借款 答
企業(yè)買回來固定資產(chǎn)一臺,企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問
會計正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會計的做賬 答
小規(guī)??偣鞠碌姆止荆髽I(yè)所得稅稅率是多少,享 問
?小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答

關(guān)于計提增值稅及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,看到兩種處理方法,不知哪種是最常用和合理的。一種:月末計提,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,年末一次性結(jié)平進項銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅。借 銷項稅 貸 進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二種方法:先結(jié)轉(zhuǎn):借 銷項稅 貸 進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后計提:借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅。麻煩老師給予解答,謝謝
答: 您好,這個第二種方法更合理一些。
稅金計提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會計分錄是否有問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金,計提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項大于進項。結(jié)轉(zhuǎn)進項:借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應(yīng)交稅費-進項稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借應(yīng)交稅費-銷項稅。 2000貸應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應(yīng)交稅費未交增值稅
答: 您好,對的?! ?








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


