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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-12 12:54

您好,減免的部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

黃小邪 追問

2020-02-12 14:41

如果跨年了呢?
這部分減免是19年一季度的,開始上個(gè)會(huì)計(jì)沒有做調(diào)整。
如果現(xiàn)在1月份調(diào)整,需要用到“以前年度損益調(diào)整”科目嗎?
還是直接
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

文老師 解答

2020-02-12 14:44

那就把營業(yè)外收入改為以前年度損益調(diào)整科目

黃小邪 追問

2020-02-12 14:47

以前年度損益調(diào)整,二級科目呢?

文老師 解答

2020-02-12 14:59

就是這個(gè)科目的,是沒有二級科目

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是的,你寫是對的,是的,是的
2020-06-08 16:53:42
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時(shí)候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
為啥在這個(gè)科目循環(huán)呢?
2022-12-26 10:54:51
你好 就是全部是銷項(xiàng)稅的話 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 你要次月繳納未交增值稅的
2019-11-12 14:00:09
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