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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-09 13:05

你好,待處理財產(chǎn)損溢_待處理流動資產(chǎn)損溢,待處理財產(chǎn)損溢是總賬科目,待處理流動資產(chǎn)損溢中明細賬科目

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同學你好, 進項轉(zhuǎn)出 借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出;
2021-09-24 09:47:08
對于盤盈固定資產(chǎn), 直接是借:待處理財務(wù)損溢 貸:本年利潤 對于盤虧固定資產(chǎn),你少做了一個進項稅額轉(zhuǎn)出 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)憑證是 借:本年利潤 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2017-06-02 10:49:08
你好,待處理財產(chǎn)損溢_待處理流動資產(chǎn)損溢,待處理財產(chǎn)損溢是總賬科目,待處理流動資產(chǎn)損溢中明細賬科目
2020-02-09 13:05:55
你好 第二個沖管理費用 借管理費用負數(shù) 借待處理財產(chǎn)損溢
2021-12-05 11:00:46
老師不好意思,編輯的好好的,怎么就出現(xiàn)那么多亂碼?
2019-01-16 00:53:24
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