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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-02-07 21:51

是的,發(fā)放工資的分錄是這個(gè),但是一般要先計(jì)提呀,管理的工資計(jì)入管理費(fèi)用,銷售的工資計(jì)入銷售費(fèi)用。

╰☆╮憧じ☆ve 追問

2020-02-07 21:57

在做練習(xí)時(shí) 看見這個(gè)分錄,感覺也不太對(duì)。這樣不計(jì)提的話,月末時(shí)應(yīng)付職工薪酬就成負(fù)數(shù)了 所以就又問問老師

宇飛老師 解答

2020-02-07 21:59

對(duì)啊,所以都要先計(jì)提,那樣子應(yīng)付職工薪酬有了貸方數(shù),付工資時(shí)候借方?jīng)_掉,這樣才是對(duì)的。

╰☆╮憧じ☆ve 追問

2020-02-07 22:01

那如果沒計(jì)提工資的話,是不是應(yīng)該寫 借:管理費(fèi)用——工資   貸:庫存現(xiàn)金   而不應(yīng)該寫成借:應(yīng)付職工薪酬。老師,我這樣理解對(duì)嗎

宇飛老師 解答

2020-02-07 22:07

計(jì)提時(shí)候借:管理費(fèi)用——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬-工資     發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬-工資   貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

宇飛老師 解答

2020-02-07 22:08

對(duì),沒計(jì)提直接借:管理費(fèi)用——工資 貸:庫存現(xiàn)金

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你好!那就是有未發(fā)放的,最好是轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里邊,不要在應(yīng)付職工薪酬科目下有余額
2015-08-07 10:38:43
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
這是招待他人產(chǎn)生的費(fèi)用,不是員工的費(fèi)用,不用通過應(yīng)付職工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
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