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于2020-01-27 11:15 發(fā)布 ??3056次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-27 11:18
你好,應(yīng)收賬款是銷售方銷售貨物而應(yīng)收未收的款項,是銷售方的資產(chǎn)應(yīng)付賬款是購貨方購入貨物而應(yīng)付未付的款項,是購貨方的負(fù)債預(yù)付賬款是購貨方預(yù)先支付的貨款,是購貨方的資產(chǎn)預(yù)收賬款是銷售方預(yù)先收取的貨款,是銷售方的負(fù)債
圖圖 追問
2020-01-27 11:52
應(yīng)收預(yù)收的借方可以看成應(yīng)收,貸方可以看成預(yù)收,對嗎?
立紅老師 解答
2020-01-27 11:55
你好,是的,您的理解是正確的。
2020-01-27 11:57
那通過應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,怎么知道是欠錢還是欠票呢?
2020-01-27 11:59
你好,您指的票是什么票呢。
2020-01-27 12:02
增值稅發(fā)票
2020-01-27 12:04
你好,應(yīng)收款中包含稅對方欠我們的貨款和稅款
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將應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余余額-300調(diào)整為預(yù)收,借:應(yīng)收款300 貸:預(yù)收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
老師,預(yù)收賬款怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款
答: 這個具體是什么業(yè)務(wù)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方加一起是不
答: 你好,是這樣子算的。
之前銀行收到一筆款5萬。是沒有開票的。掛了預(yù)收賬款5萬。現(xiàn)在要開票10萬出去了。請問是把之前的預(yù)收賬款5萬沖現(xiàn)在的應(yīng)收賬款10萬嗎?
討論
老師,應(yīng)收賬款的借方相當(dāng)于預(yù)收賬款的哪一方?
請問老師應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)收賬款,這種情況需要調(diào)賬嗎?
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間怎么調(diào)賬
同一個公司,我設(shè)置得有應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,現(xiàn)在應(yīng)收的借方和預(yù)收得貸方金額一直怎么沖減
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2020-01-27 11:52
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2020-01-27 11:55
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2020-01-27 12:02
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2020-01-27 12:04