
小規(guī)模納稅人所得稅匯算業(yè)務(wù)費(fèi),營(yíng)業(yè)收入170000元,業(yè)務(wù)費(fèi)招待費(fèi)50000,要調(diào)增記多少業(yè)務(wù)費(fèi)進(jìn)去
答: 同學(xué)你好,按照發(fā)生額的60%和當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰兩者之間取小數(shù)原則稅前扣除。 當(dāng)年收入的0.5% 應(yīng)為170000*0.5%=850元 發(fā)生額的60%應(yīng)為50000*60%=30000元 二者取小者為可以抵扣的金額,所以850元為可以抵扣的金額,所得稅調(diào)增額為50000-850=49150元。
小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要交稅么?
答: 你好,《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施條例》)第四十三條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的 5‰。即業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年終所得稅清繳時(shí)不允許扣除部分會(huì)調(diào)增繳納所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
廚房因?yàn)槔习褰哟腿酥笳写偷亩o的補(bǔ)貼記在管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎?招待餐你食材錢(qián)我直接算在了業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,小規(guī)模納稅人
答: 你好,招待客人的可以計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。


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2020-01-25 10:22
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