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送心意

宇飛老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-01-22 23:36

這個(gè)500000如果是不含稅金額的話那么增值稅就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣了,
應(yīng)繳納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)就不用繳納增值稅了。

開心媽媽0303 追問

2020-01-22 23:41

如果是含稅價(jià)是不是要脫稅計(jì)算:500000÷1.13×13%=57522我只要提供給他57522金額的票就可以了嗎?我也不用在給他稅金了是嗎?

宇飛老師 解答

2020-01-22 23:55

是啊,如果是含稅價(jià)銷項(xiàng)稅額就是57522,那你開票就是開500000就好了,會(huì)顯示稅額57522,不用給稅金啊,這個(gè)東西是你要交給稅務(wù)局的。

開心媽媽0303 追問

2020-01-22 23:57

好的,這下徹底明白了,謝謝老師啦

宇飛老師 解答

2020-01-22 23:57

不客氣,滿意請五星好評哦,謝謝。

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相關(guān)問題討論
不一樣的,銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
一樣的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2015-11-23 14:30:35
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)跨月了,需要先申請?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
您好 增值稅專用發(fā)票里的(金額)可以抵減企業(yè)所得稅 是的
2021-12-31 21:27:59
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