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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 20:41

這個(gè)需要說長(zhǎng)期待攤費(fèi)用與12月收入有關(guān)嗎?需要說具體的事項(xiàng)

感覺 追問

2020-01-13 20:47

沒有關(guān),之前是沒有收入做賬,現(xiàn)在有開票收入,開的是差額發(fā)票收入

江老師 解答

2020-01-13 20:48

那就是按差額做收入處理。成本抵減銷項(xiàng)稅。

感覺 追問

2020-01-13 20:49

請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,新手還不懂得做賬

江老師 解答

2020-01-13 20:54

一、支付的成本費(fèi)用的入賬
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
貸:銀行存款
二、支付可抵減的專票成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
三、做收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
就是銷項(xiàng)稅額,減掉進(jìn)項(xiàng)稅額,減掉銷項(xiàng)稅額抵減,就是你們開具差額征收發(fā)票的銷項(xiàng)稅。

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你好,發(fā)生需要分別計(jì)入 A B C ,攤銷才可以分別計(jì)入相應(yīng)明細(xì)的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細(xì),而不是設(shè)置 -長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷這個(gè)明細(xì)
2018-11-21 16:42:25
分錄是對(duì)的,但還是要看具體的借方明細(xì),比如有的會(huì)計(jì)入 管理費(fèi)用--開辦費(fèi)攤銷或裝修費(fèi)攤銷
2018-07-04 15:54:02
這個(gè)需要說長(zhǎng)期待攤費(fèi)用與12月收入有關(guān)嗎?需要說具體的事項(xiàng)
2020-01-13 20:41:52
這個(gè)需要說明長(zhǎng)期待攤費(fèi)用與開票收入有關(guān)嗎?
2020-01-13 20:45:41
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-10-03 14:22:37
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