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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 15:53

您好,看不到您的截圖,預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目他的明細(xì)有貸方余額轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的貸方;應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目他的借方的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款的借方)

珠海 追問

2020-01-13 15:55

小黎老師 解答

2020-01-13 15:56

你好,可以這樣加的啊 看下重分類的科目規(guī)則

珠海 追問

2020-01-13 16:09

那應(yīng)付賬款是不是也要加

小黎老師 解答

2020-01-13 16:11

您好,您這個(gè)報(bào)表根據(jù)明細(xì)賬填報(bào)的時(shí)候 1、科目余額表,應(yīng)收、預(yù)付、其他應(yīng)收明細(xì)有借貸方余額
2、資產(chǎn)負(fù)債表,左邊流動(dòng)資產(chǎn) 有“應(yīng)收賬款”“預(yù)付賬款”“其他應(yīng)收款” 
3、資產(chǎn)負(fù)債表,右邊流動(dòng)負(fù)債 有“應(yīng)付賬款”“預(yù)收賬款”“其他應(yīng)付款”
4、資產(chǎn)類科目借方余額是資產(chǎn),貸方余額是負(fù)債;
5、負(fù)債類科目借方余額是資產(chǎn),貸方余額是負(fù)債。
填制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),不能直接按科目余額來填,需要重分類。
那么,應(yīng)收賬款=應(yīng)收借方余額+預(yù)收借方余額-壞賬準(zhǔn)備
          預(yù)付賬款=應(yīng)付借方余額+預(yù)付借方余額
          其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款借方余額
 根據(jù)上面的原則填

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你好,上月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)有預(yù)付賬款,有預(yù)付賬款也是正常的啊,不一定就必須調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表啊
2020-04-11 17:13:44
你好, 資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款數(shù)額=預(yù)付賬款借方%2B應(yīng)付賬款借方
2020-06-04 13:25:17
您好,看不到您的截圖,預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目他的明細(xì)有貸方余額轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的貸方;應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目他的借方的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款的借方)
2020-01-13 15:53:54
您好!這個(gè)我也不知道了,因?yàn)榭赡苡衅渌婕暗竭@個(gè)科目的地方啊。
2016-11-15 11:49:32
把前幾年的預(yù)付賬款充了,那么現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上面的預(yù)付賬款就變少了,那么我的資產(chǎn)不是變少了么? 那做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,兩邊不是做不平了么?請(qǐng)問是為什么?該怎么處理?
2016-02-15 16:41:35
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