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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-01-13 14:56

除了填寫附表四外,還需要填寫減免稅明細(xì)表。如果當(dāng)期不需要抵減增值稅的話,主表是不會帶出數(shù)來的。

淡然 追問

2020-01-13 15:04

老師,勾選這個(gè)嗎,然后填寫480

張艷老師 解答

2020-01-13 15:08

是的,勾選后,然后填寫2、3后2、3、4項(xiàng)目。

淡然 追問

2020-01-13 15:09

然后主表點(diǎn)擊提取數(shù)據(jù)

淡然 追問

2020-01-13 15:11

稅控盤是200一年服務(wù)費(fèi)是280元,都填寫這個(gè)表格里?

淡然 追問

2020-01-13 15:14

老師,我填寫了,主表提取應(yīng)該顯示在哪行?我沒看到有抵減的480

張艷老師 解答

2020-01-13 15:28

稅控盤是200一年服務(wù)費(fèi)是280元,都填寫這個(gè)表格里--是的
如果填寫了附表四和減免稅明細(xì)表的“本期實(shí)際抵減稅額”項(xiàng)目數(shù)字,那么主表第23行“應(yīng)納稅額減征額才會帶出數(shù)字的。

淡然 追問

2020-01-13 15:33

老師,我都填寫了,主表23行帶不出數(shù)據(jù)是咋回事?

張艷老師 解答

2020-01-13 15:33

把您填寫的附表四和減免稅明細(xì)表截圖上傳一下。

淡然 追問

2020-01-13 15:37

老師,看一下

張艷老師 解答

2020-01-13 15:38

填寫的沒問題,如果主表第23欄沒有數(shù)字的話,自己試試填寫一下數(shù)字。

淡然 追問

2020-01-13 15:38

手工填寫上了,老師,我直接保存吧

張艷老師 解答

2020-01-13 15:41

是的,直接保存就是了。

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1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-11-06 10:34:13
你好,在表四第一行填寫的
2019-07-02 13:49:38
你好,填附表四和減免稅申報(bào)表,及主表的23欄
2020-01-14 15:35:51
你好一般納稅人的話按這個(gè)填寫:1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-08-07 15:49:31
您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2018-09-10 13:50:38
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