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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 14:38

你好,需要填寫在這個(gè)表格(見圖)

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-13 14:44

謝謝老師,對(duì)了老師,我們今年4月份開了一張正數(shù)發(fā)票,5月申報(bào)4月時(shí)增值稅已經(jīng)交了,到5月份的時(shí)候這張發(fā)票紅沖了,在5月并未開其他發(fā)票,那筆稅金也沒申請(qǐng)退稅,12月我開發(fā)票了,我想在報(bào)表上把那筆稅金給抵了,填在哪邊呢

鄒老師 解答

2020-01-13 14:52

同學(xué)您好,不同問題請(qǐng)重新提問,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好? 填寫附表四? 減免表和主表?
2021-05-18 15:45:03
增值稅稅控系統(tǒng)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料四中填列
2015-10-16 10:29:13
您好 購買時(shí)“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
申報(bào)表填寫 1.當(dāng)期按照說明填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第1行,當(dāng)期抵減不完,下個(gè)納稅期抵減也需要填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第1行; 2.按照說明填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》 3.當(dāng)期抵減的稅額填入《增值稅納稅申報(bào)表》第23行“應(yīng)納稅額減征額”“本月數(shù)”欄。
2019-07-08 17:49:58
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
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