咨詢老師
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-13 14:28





立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-13 14:28
資產(chǎn)負債表期末及年初其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款是負數(shù)正常嗎 什么原因
答: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負數(shù)可以,但是資產(chǎn)負債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
老師好,公司原來的資產(chǎn)負債表中沒有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,9月季度報表中這兩個有余額,填在應(yīng)收款項和短期借款中可以嗎
答: 你好,這個是借款的業(yè)務(wù)嗎?你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末資產(chǎn)負債表里,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)怎么填?
答: 您好,其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額,其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。
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