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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 14:10

銷售額684513.29元是指不含稅的銷售額,直接乘以13%,算出增值稅來(lái)
附加稅是在計(jì)算出增值稅的基礎(chǔ)上,記算的
比如,城建稅88986.71*5%=4449.34元

Struggle 追問(wèn)

2020-01-13 14:21

老師,增值稅,我還是不明白,我們12月開(kāi)發(fā)票,13%,銷售額是:684513.29元,是不是,我們要交的增值稅就是88986.71元,6%開(kāi)的發(fā)票,銷售額185768.67元,增值稅就要交11146.12元,加起來(lái),增值稅要交:88986.71+11146.12=100132.83元,是不是呀?指要交的增值稅

王超老師 解答

2020-01-13 14:23

你們是一般納稅人吧,還沒(méi)有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)增值稅的

Struggle 追問(wèn)

2020-01-13 14:26

是一般,我們老板說(shuō)不要進(jìn)項(xiàng)抵扣,看下要交多少增值稅

王超老師 解答

2020-01-13 14:31

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)增值稅,那么就是這樣計(jì)算的思路了

Struggle 追問(wèn)

2020-01-13 14:35

企業(yè)所得稅,是不是:增值稅、附加稅,應(yīng)上交的稅,比如應(yīng)上交110146.11*25%=27536.53元,是這樣算嗎?

王超老師 解答

2020-01-13 14:40

不是的,需要知道你們其他的管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,成本等數(shù)據(jù)的

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你好 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=(工資-5000-專項(xiàng)扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購(gòu)銷合同印花稅按合同金額萬(wàn)分之3,財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算
2019-01-29 09:11:08
您好 企業(yè)所得稅的所得額是減去了增值稅附加稅(稅金及附加)的
2019-03-27 13:29:01
除了增值稅,其他的都要計(jì)提的
2018-10-06 11:04:34
你好,要看具體是什么應(yīng)稅消費(fèi)品,并不是所有企業(yè)都要交消費(fèi)稅的,大部分是不含稅收入*消費(fèi)稅稅率
2021-12-17 10:10:31
同學(xué)你好 是什么單位
2021-08-03 12:12:08
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