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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-13 13:19

你好  不可以的。 必須要走應(yīng)付職工薪酬過渡的

zhao 追問

2020-01-13 13:22

那我重新做,會不會影響財務(wù)報表,因為已經(jīng)報過稅了

meizi老師 解答

2020-01-13 13:25

你好     你到時次月開始紅沖調(diào)整就行了。 如果你沒支付 的話 會影響報表的。 因為會在應(yīng)付職工薪酬的貸方放著 會影響報表

zhao 追問

2020-01-13 13:41

meizi老師 解答

2020-01-13 13:47

好的 希望能幫到你

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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