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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-12 22:49

計提借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸其他收益/營業(yè)外收入
抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除銀行存款。

海紫苑 追問

2020-01-12 22:56

計提的時候也可以計入營業(yè)外收入么?

郭老師 解答

2020-01-12 22:57

你好,可以的,

海紫苑 追問

2020-01-12 22:58

應(yīng)交稅費的二級明細(xì)完整全稱是增值稅加計扣除?

郭老師 解答

2020-01-12 23:02

你好,是的,

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,個人建議是做到同步
2016-08-15 16:03:03
你好,你是具體的什么業(yè)務(wù)。
2019-12-10 17:14:38
借 材料采購 11000 應(yīng)交稅費 1870 貸 銀行存款 12870 借 原材料 10*960=9600 材料成本差異 905 其他應(yīng)收款 440 營業(yè)外支出 55 貸 材料采購 11000
2020-05-04 09:21:55
計提借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除銀行存款。
2020-01-12 22:49:46
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