老師財(cái)務(wù)決算怎么做,有沒(méi)有具體表格?

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于2020-01-12 08:21 發(fā)布 ??600次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-01-12 08:26
你好 財(cái)務(wù)決算的準(zhǔn)備工作:
1、通知相關(guān)部門(mén)及時(shí)清理本年度發(fā)生的業(yè)務(wù),查看是否有業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,因各種原因沒(méi)有取得發(fā)票的,務(wù)必年底結(jié)賬前取得發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門(mén)。
2、通知相關(guān)部門(mén)查看是否有已經(jīng)取得發(fā)票但未到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷的業(yè)務(wù),如有,務(wù)必年底結(jié)賬前到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)賬。
3、通知相關(guān)部門(mén)清理工程發(fā)票和貨款發(fā)票,工程或貨款有未取得發(fā)票的安排相關(guān)人士務(wù)必在年底結(jié)賬前取得發(fā)票到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款或掛賬手續(xù)
4、總之,只要是本年度發(fā)生了的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),都要想辦法取得發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。
進(jìn)行賬務(wù)處理。賬務(wù)處理過(guò)程中,盡量做到?jīng)]有遺漏每一筆業(yè)務(wù),包括查看核對(duì)是否有應(yīng)計(jì)提但未提及的費(fèi)用成本,應(yīng)攤銷但未攤銷的費(fèi)用成本,固定資產(chǎn)折舊是否計(jì)提有遺漏等。盡量保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全面,完整。
填報(bào)決算報(bào)表。決算報(bào)表一定要依據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫(xiě)全面細(xì)致,每個(gè)科目總賬必須與明細(xì)賬相符。
決算報(bào)表余年初預(yù)算報(bào)表做對(duì)比。每個(gè)明細(xì)項(xiàng)目來(lái)源于賬面但也要盡量確保與年初預(yù)算各項(xiàng)目保持一致性,以便與年初預(yù)算報(bào)表做對(duì)比。老師這里沒(méi)有表格,同學(xué)可以在學(xué)堂下載中心搜索下。





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