
月末結轉損益的時候,結轉分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結轉到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因為利潤分配――未分配利潤默認貸方余額的
老師 每月底 結轉時 用不用寫這個分錄 借 利潤分配--未分配利潤 貸本年利潤 把本年利潤結轉到利潤分配--未分配利潤中啊
答: 您好!一般只需要年底一次。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,結轉損益后,借:本年利潤 -53.82 貸:財務費用-利息費用 -113.82 財務費用-手續(xù)費59.5,還需要把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤嗎?怎么做分錄
答: 您好,需要的,分錄,借:本年利潤,53.82 ,貸:利潤分配-未分配利潤,53.82 。






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2020-01-11 16:58
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