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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-01-10 15:47

您好!可以是可以,對賬也是可以對的上的了。只是不規(guī)范

追問

2020-01-10 15:48

可以嗎。我賬感覺不對

宋生老師 解答

2020-01-10 15:50

您好!可以的。計入應(yīng)收也是可以的

追問

2020-01-10 17:17

老師,還有我用做賬軟件做賬的時候,未分配利潤年初余額是690000!然后我利潤表的本年累計凈利潤是-87482,我資產(chǎn)負債表表中2019年本年利潤期末余額怎么會變成1213083元,怎么這么奇怪,不是應(yīng)該就是690000-87482嗎

宋生老師 解答

2020-01-10 17:23

您好!你這個最好看下未分配利潤的明細賬。

追問

2020-01-10 17:31

老師這個是什么原因一般

宋生老師 解答

2020-01-10 17:37

你好!這個確定不了。要看明細賬。只能確定不對,到底哪里不對。沒辦法確認

追問

2020-01-10 17:38

好的,謝謝

宋生老師 解答

2020-01-10 17:58

您好!不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好!是的。但是具體是哪筆要跟對方核對。
2018-07-30 11:08:36
您好, 意思是少開了50元的發(fā)票,這個票還要再開嗎?
2023-09-14 19:21:25
你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)收賬款發(fā)生退回30呢???
2023-07-12 19:48:32
你好,發(fā)貨時,還是通過應(yīng)收賬款核算 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
2020-04-10 16:07:42
您好!可以是可以,對賬也是可以對的上的了。只是不規(guī)范
2020-01-10 15:47:11
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