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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-10 11:17

你好,不可以,應(yīng)當在11月份做到收入與成本匹配才是的

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 11:17

進項票還沒有回到呢?先暫估?

鄒老師 解答

2020-01-10 11:20

你好,沒有回來就先按暫估入庫處理

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 13:24

我是不是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款?結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。發(fā)票回來了又怎么做呢?

鄒老師 解答

2020-01-10 13:35

你好,是的,暫估入庫是這樣做分錄
取得發(fā)票
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 15:04

收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本那步不用紅沖嗎?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:06

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額有錯誤嗎?

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 15:08

就是暫估多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少了,不準確,庫存商品沒有明細呢?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:09

你好,庫存商品需要設(shè)置明細科目 核算的
之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤,需要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本金額的

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 15:18

那我沖紅重新入正確的?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:21

你好,可以紅沖然后做正確的
也可以直接做一筆調(diào)整分錄的

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相關(guān)問題討論
您好,銷售方需要確認收入
2022-01-27 13:31:45
結(jié)轉(zhuǎn)成本最好與收入確認匹配??梢园催M度來確認收入和成本。如果無法實現(xiàn)收入,那發(fā)生的成本還是要結(jié)轉(zhuǎn)入損益。先歸集這些成本,等待確認收入適合再結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-10-09 22:40:39
同學你好 很高興為你解答 商品發(fā)出了,不需要先結(jié)轉(zhuǎn)成本的 計入發(fā)出商品 收入不需要確認
2021-06-29 09:45:21
你好,是根據(jù)你實際的成本確認為成本,不不能依靠完工百分比的
2020-06-13 17:06:19
您好,收入和成本相匹配的
2020-02-18 21:18:01
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