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送心意

趙老師

職稱中級會計(jì)師

2016-04-22 09:44

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額帳務(wù)文理

趙老師 解答

2016-04-22 10:06

取得進(jìn)項(xiàng)稅票,借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款 
開具銷項(xiàng)發(fā)票  借:應(yīng)收帳款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅29000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
你好,學(xué)員,可以的,按照余額結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-02-28 22:46:07
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