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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-09 18:28

第四季度需要交稅了是吧。

郭老師 解答

2020-01-09 18:28

是的話,做到12月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2020-01-09 18:28

在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。

堅強的天空 追問

2020-01-10 09:39

是這樣的,10月份買稅盤一共480元但是只有200元是專用發(fā)票,那我的分錄是減免200還是480?還有小規(guī)模也要認(rèn)證嗎?怎么認(rèn)證?

郭老師 解答

2020-01-10 09:43

不認(rèn)證,全額抵扣的
480

堅強的天空 追問

2020-01-10 12:04

因為我們第四季度銷售額才三萬多是免征增值稅的,然后報表那里填了減征額的話申報不了,像這種情況我賬上還要做應(yīng)交稅金的負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 12:08

不需要做抵扣的分錄,什么時候需要交稅再抵扣,然后在做賬。

堅強的天空 追問

2020-01-10 12:09

跨年度了也沒關(guān)系嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 12:11

我這邊是一年以內(nèi)都可以抵扣。包括跨年的。

堅強的天空 追問

2020-01-10 12:12

好的,謝謝您

郭老師 解答

2020-01-10 12:13

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借方科目:管理費用
2022-04-01 16:02:45
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入
2019-01-04 17:23:34
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-09-11 16:45:08
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負(fù)數(shù))
2022-04-01 17:25:55
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸管理費用
2017-01-08 10:34:14
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