
老師您好!我去年有筆壞賬當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款。今年要調(diào)整,我是做以下分錄:借:以前年度損溢調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 還是做 借:以前年度損溢調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款
答: 調(diào)整的原因是什么?
利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)又是借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ???這樣不等于沒(méi)做嗎?
答: 你費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目是?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年終利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)借方有余額,以前年度工資少計(jì)提,可以用借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來(lái)處理么
答: 可以的,可以這么做的。









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