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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 20:29

你好
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費(fèi)用
根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了

XIAO 福臨 追問

2020-01-08 20:48

是這樣,之前的利潤我們額都是負(fù)數(shù),12月是正數(shù),現(xiàn)在利潤總額填寫進(jìn)去以后,自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到彌補(bǔ)以前前度虧損,應(yīng)納稅所得額就是o啦,這是怎么回事啊

鄒老師 解答

2020-01-08 21:44

你好,說明利潤總額小于之前的虧損金額,所以應(yīng)納稅所得額就是0 
或者說利潤不足以彌補(bǔ)之前年度虧損

XIAO 福臨 追問

2020-01-09 00:15

那我所得稅就不用交啦,這樣填寫直接申報(bào)啦

鄒老師 解答

2020-01-09 08:27

你好,如果數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤,就可以直接這樣申報(bào)的

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您好,同學(xué),你有紅沖的成本的嗎? 企業(yè)所得稅申報(bào)表是累積數(shù)
2021-10-29 22:20:46
你好,你有紅沖的成本的嗎
2020-07-14 02:47:10
同學(xué)你好 很高興為你解答 請(qǐng)問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可能影響成本費(fèi)用,這樣的話就有必要重新提報(bào)。
2018-04-12 09:27:05
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