
老師你好,企業(yè)員工之前沒(méi)有預(yù)借款,是員工自己墊款買(mǎi)東西來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不是直接按 借:費(fèi)用 貸:銀行/現(xiàn)金 報(bào)銷(xiāo)就可以了,如果有預(yù)借款,那就沖其他應(yīng)收款
答: 分錄 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-XX職工 報(bào)銷(xiāo) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
將預(yù)計(jì)不能收到所購(gòu)貨物的預(yù)付款項(xiàng),6 萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。 會(huì)計(jì)分錄
答: 借其他應(yīng)收貸 預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了社保個(gè)人部分的款項(xiàng),導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方有余額,這個(gè)怎么調(diào)賬,麻煩老師寫(xiě)個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 之前是怎么做的 個(gè)人部分不應(yīng)該計(jì)提的 單位部分才計(jì)提到成本費(fèi)用
還有公司把人撞壞了,發(fā)生的治病費(fèi)用,由病人打的借條,怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不是先掛其他應(yīng)收款呢?
其他應(yīng)收款,別人付錢(qián)過(guò)來(lái)了,要提供收據(jù)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)一下這筆會(huì)計(jì)分錄該如何做?唐先久是法人,如果做其他應(yīng)收款這筆錢(qián)以后還不進(jìn)來(lái)該怎么辦呢
現(xiàn)在有借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)收款,這樣的會(huì)計(jì)分錄嗎?什么情況下會(huì)做這樣的會(huì)計(jì)分錄。

