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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-08 07:07

你好,不用,報廢后收500殘值的款,借銀行存款500,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費--應交增值稅

A 夢啊 追問

2020-01-08 07:11

這個殘值是為到時賣報廢品的收入預設的是吧

A 夢啊 追問

2020-01-08 07:11

那到時要是只賣了300怎么辦

莊老師 解答

2020-01-08 08:48

你好,按300元作賬,借銀行存款300,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費--應交增值稅

A 夢啊 追問

2020-01-08 12:58

那之前殘值500,現(xiàn)在賣了300,余下200要做嗎

莊老師 解答

2020-01-08 13:01

你好,余下的,就是營業(yè)外損失了,計入營業(yè)外支出

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相關問題討論
您好 借:制造費用 17580 管理費用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
你單位提完折舊的固定資產(chǎn)還在繼續(xù)使用,還是報廢了
2018-11-10 14:54:23
固定資產(chǎn)賬面價值=固定資產(chǎn)的原價-計提的減值準備-計提的累計折舊; 賬面凈值(固定資產(chǎn)凈值)=固定資產(chǎn)的折余價值=固定資產(chǎn)原價-計提的累計折舊。 老師,固定資產(chǎn)賬面價值和凈值這樣嗎? 如果不提減值準備的話,價值和凈值就是一樣的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05
你好,借;管理費用,制造費用等科目,貸;累計折舊
2019-10-18 14:33:20
你好,借 管理費用/制造費用/(具體使用部門)貸累計折舊
2019-08-19 17:38:10
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