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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 15:53

你好 你應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)做 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出       批準(zhǔn)后 借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

夏夏 追問

2020-01-06 16:06

題目是承接前面一題,前面沒有提到發(fā)票額度,所以就弄了借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料-k材料,后面出了這一題,然后我寫的會(huì)計(jì)科目是這樣的,不造對(duì)不對(duì)

meizi老師 解答

2020-01-06 16:07

你好   正常的話 是發(fā)了盤虧的話   是 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 批準(zhǔn)后 借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 這樣來做分錄的。 你可以看看答案解析

夏夏 追問

2020-01-06 16:08

答案是借待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出  然后是借:管理費(fèi)用   貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

meizi老師 解答

2020-01-06 16:08

你好  貸方?jīng)]做原材料或者庫存商品 嗎  直接做的 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出?

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