老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問(wèn)
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問(wèn)
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車(chē)要交印花稅嗎? 問(wèn)
公司租車(chē)要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問(wèn)
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢(qián)嗎?按你的說(shuō)法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問(wèn)
公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷(xiāo)售樹(shù)苗是9% 答

增值稅申報(bào)表中把應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)的錯(cuò)填在了服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)欄中。上個(gè)季度的,問(wèn)題大嗎?
答: 這個(gè)一般稅沒(méi)有少交,一般是問(wèn)題不大,不過(guò)最好是更正申報(bào)了
老師,增值稅申報(bào)表一上有個(gè)服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額是什么意思?
答: 差額計(jì)稅的,允許扣除成本的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表1,稅率9的應(yīng)征項(xiàng)目。我都放在加工勞務(wù)那里去了,沒(méi)有放到服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)那里要緊嗎?稅金是一樣的
答: 您好 申報(bào)比對(duì)通過(guò)了 不要緊 如果沒(méi)有繳納稅金的話(huà) 也可以撤銷(xiāo)申報(bào) 重新填寫(xiě)


涵予 追問(wèn)
2020-01-05 15:49
蔣飛老師 解答
2020-01-05 15:50