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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-05 16:02

你好,如果這個(gè)貼息是你們要承擔(dān)的話,那么應(yīng)該作為你們的財(cái)務(wù)費(fèi)用,貨款還是按照500000算
借:銀行存款    488750
     財(cái)務(wù)費(fèi)用     11250
    貸:應(yīng)收票據(jù)   500000

王云方 追問

2020-01-05 16:06

老師對(duì)客戶的分錄怎么寫

宇飛老師 解答

2020-01-05 16:07

客戶沒影響啊,他們付出去的其實(shí)就是500000,只不過被銀行收了11250
所以直接借:應(yīng)付票據(jù)   500000
                  貸:銀行存款   500000

王云方 追問

2020-01-05 16:10

那么,應(yīng)該是收客戶50萬元貨款

宇飛老師 解答

2020-01-05 16:12

是啊,你們一開始確認(rèn)的時(shí)候就是借:應(yīng)收票據(jù)50萬,貸:收入    增值稅,后來收回來50萬,只不過11250被銀行收了,所以你們實(shí)際只到賬488750,應(yīng)該按照50萬貨款算的。

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你好,具體請(qǐng)咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時(shí)候備注:柳老師推薦)
2016-03-03 14:32:51
你好 借 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 貸 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)務(wù)中,直接: 借 預(yù)收賬款 貸 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 報(bào)表時(shí),預(yù)收賬款借方余額重分類為應(yīng)收賬款
2018-08-19 21:50:04
你好,跟開票分錄一樣的
2021-12-09 16:47:35
同學(xué)你好!貼現(xiàn)息一般計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可。
2019-11-26 15:24:08
你好!你退貨退款是嗎? 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款金額寫負(fù)數(shù)
2017-09-13 14:00:10
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