
老師好,年終將本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 同時提取盈余公積 提取時,借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結轉(zhuǎn)時,借 利潤分配 -未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積。老師,這樣的步驟對不對
答: 謝謝老師,您辛苦了
年末 本年利潤借方余額12345 以下分錄是正確的嗎? 1.結轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配—未分配利潤12345 貸:本年利潤12345 2.提取法定盈余公積 借:利潤分配—提取法定盈余公積 1234.5 貸:盈余公積-法定盈余公積1234.5 結轉(zhuǎn) 借:利潤分配—未分配利潤1234.5 貸:利潤分配—提取法定盈余公積 1234.5
答: 你好這個是虧損不需要做2 這個分錄了,只需要做1 就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
.結轉(zhuǎn)利潤分配借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-計提法定盈余公積 利潤分配-計提任意盈余公積 利潤分配-應付股利這個分錄本年做,還是次年做?
答: 這個是19年年末做這個,


如意如意 追問
2020-01-05 12:47
如意如意 追問
2020-01-05 12:47
鄒老師 解答
2020-01-05 12:48
如意如意 追問
2020-01-05 12:50
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2020-01-05 12:50
鄒老師 解答
2020-01-05 12:58
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2020-01-05 12:58
鄒老師 解答
2020-01-05 13:00
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2020-01-05 13:06
鄒老師 解答
2020-01-05 13:06