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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-05 10:13

你好,同學(xué)的會計分錄是正確的

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
可以的同學(xué),一般是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-01-15 09:34:50
是的,這個是可以全額抵減,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借管理費用 負數(shù) 這個
2020-06-16 09:25:31
您好 購買時“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術(shù)維護服務(wù)單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
你好 老師發(fā)你的分錄 參考下 謝謝
2018-12-27 14:55:27
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