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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-01-02 19:37

你好,同學。
分錄處理是對的

怒放 追問

2020-01-02 19:39

老師,運費用在分錄里單獨寫出來嗎,還是直接計入原材料里

陳詩晗老師 解答

2020-01-02 19:45

不需要,直接計原材料處理

怒放 追問

2020-01-02 19:55

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-02 20:35

不客氣,祝你工作愉快

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你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
你好,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營業(yè)務收入核算的。? ?
2021-03-22 15:34:23
你這里進項可以抵扣的啊 借,委托加工物資4000 應交稅費~消費稅4000 應交稅費~增值稅640 貸,銀行存款8640
2021-05-14 00:07:52
你好,同學。 分錄處理是對的
2020-01-02 19:37:54
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