
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤為虧損。分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 還是借:本年利潤(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤
答: 你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
股東分紅分錄是這樣嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 如果是年中分紅,利潤分配-未分配利潤科目里面原本金額是0 ,利潤都是在本年利潤這個科目里面,這種情況下利潤分配分錄還是借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 ?
答: 你好,借本年利潤貸,利潤分配補上一個這個就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用未分配利潤彌補虧損 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 但是本年利潤年末無余額 。。又會轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤啊》》》???這分錄有點不懂
答: 您好,那是指的當年有利潤的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補以前年度虧損的。
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如果本年虧損,分錄這么做?借:-本年利潤貸:-利潤分配未分配利潤還是這么做?借:利潤分配未分配利潤貸:本年利潤
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
本年利潤是負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配---未分配利潤的分錄怎么寫?借:本年利潤 -372.71,貸利潤分---未分配利潤 -372.71,對嗎?

