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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-02 15:10

借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,回來發(fā)票做借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù)

米菲 追問

2020-01-02 15:11

嗯,那就是不用涉及到進項稅額那些,是嗎?直接就做個總數(shù)的暫估

maize老師 解答

2020-01-02 15:14

是的,這個是不含稅去暫估

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相關(guān)問題討論
可以,但是你最后沒有發(fā)票要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銀行存款 沒票不能稅前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份開給對方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入庫并在當月收到發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款 下月才付款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好計提一下,分錄 上交時 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 750 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 750 計提時 借:管理費用-社會保險 750 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 750
2016-11-09 14:18:26
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