
關(guān)于出口退稅的發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上勾選退稅認證,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應(yīng)商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候,進項再做轉(zhuǎn)出的話就會多扣了這部分進項,開出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的話,退稅專管員說你這個不屬于這個范圍,不能做證明?,F(xiàn)在怎么處理?
答: 你好,同學(xué)你現(xiàn)在多扣了進項,現(xiàn)在只能再開一個銷項,或者手工做一個不開票的銷項來抵,問一下專管這樣行不行。
關(guān)于出口退稅的發(fā)票,上一期我在網(wǎng)上勾選退稅認證并報稅,本期發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應(yīng)商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候要怎么報稅
答: 你好,進項稅額轉(zhuǎn)出在表二第18行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前月份抵扣一張發(fā)票,本月開了紅字申請單,申報增值稅的時候我把稅額進項轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在申報錯誤,提示未查詢到紅字信息。請問怎么處理
答: 你好 你去看看紅字信息表是誰開的 ? 這個認證了要購買方開的

