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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-29 16:34

你好,預付的時候,借;預付賬款,貸;銀行存款
次月取得發(fā)票,借;管理費用等科目,貸;預付賬款
應當在次月取得發(fā)票計入費用核算才是的

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-29 16:38

賬上盈利2完想把這2萬計入費用  次月再補發(fā)票 應該怎么做

男人不狠、站不穩(wěn) 追問

2019-12-29 16:48

借 管理費用-技術服務費
貸 其他應付款-暫估      能這樣做分錄嗎   這個憑證附件貼什么

鄒老師 解答

2019-12-29 16:53

你好,如果是費用已經發(fā)生,暫時沒有取得發(fā)票,可以先暫估,次月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄
暫估分錄是,借 管理費用-技術服務費,貸 其他應付款-暫估 。憑證附件就是對方給你開具的費用收款收據(jù)

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同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發(fā)類技術服務,而且研發(fā)和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
*研發(fā)和技術服務*技術咨詢服務費 這個就可以,稅收編碼只需要一個星號,不要寫幾個
2020-09-10 14:08:44
您好,這兩個沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
你好,是的大類選現(xiàn)代服務
2019-04-17 14:27:46
你好 你們實際業(yè)務是技術服務費 就應該開 *信息技術服務*技術服務費 可以開
2020-06-03 09:48:59
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