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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-27 21:59

您好 
開具發(fā)票都是一樣的這么寫分錄
專票跟普通發(fā)票達到起征點 季末不做賬務處理 次月申報繳納增值稅后
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款
未達起征點的 季末的時候寫分錄
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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相關問題討論
你好!營業(yè)收入應該貸記主營業(yè)務收入。然后借應納交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2018-01-11 12:08:17
你好,你是季度報稅的話,季度末再結轉就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好,對的是的,是這么做的。
2021-08-13 10:54:35
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