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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-27 10:11

你好,轉(zhuǎn)讓公司商品權(quán),之前沒有攤銷過(這個 具體是什么意思,到底是銷售貨物,還是固定資產(chǎn)?)

可愛的香氛 追問

2019-12-27 10:17

就是轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)

鄒老師 解答

2019-12-27 10:19

你好
借;銀行存款,貸;無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,資產(chǎn)處置收益(或借方)

可愛的香氛 追問

2019-12-27 10:25

那我們這個好幾年了一直沒有攤銷咋辦?

可愛的香氛 追問

2019-12-27 10:26

我們賬面是有好幾個商標(biāo),當(dāng)時記賬的時候都一起了,現(xiàn)在只出售一個,無形資產(chǎn)的賬目取平均價格嗎?

鄒老師 解答

2019-12-27 10:26

你好,那需要把之前應(yīng)當(dāng)攤銷而沒有攤銷的補攤銷才是的

可愛的香氛 追問

2019-12-27 10:27

還有這個,轉(zhuǎn)賬,跟其他業(yè)務(wù)收入沒有關(guān)系對吧,只有轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的時候才是其他業(yè)務(wù)收入對嗎?

可愛的香氛 追問

2019-12-27 10:28

那這個不攤銷,直接在這個月把之前所有的下子都攤了嗎?會計分錄是?

鄒老師 解答

2019-12-27 10:30

你好,這個是所有權(quán)轉(zhuǎn)讓,使用權(quán)轉(zhuǎn)讓才是其他業(yè)務(wù)收入科目核算的 
在這個月把應(yīng)當(dāng)攤銷的補攤銷
借;以前年度損益調(diào)整,管理費用等科目,貸;累計攤銷

可愛的香氛 追問

2019-12-27 11:06

借;以前年度損益調(diào)整,這個金額是指之前的待攤費用,管理費用是指當(dāng)月的嗎,貸;累計攤銷,如果當(dāng)月銷售是不是借方只有以前年度損益調(diào)整

可愛的香氛 追問

2019-12-27 11:09

最后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?分錄是?我的意思就是這個科目最后怎么平

鄒老師 解答

2019-12-27 11:17

你好,以前年度損益調(diào)整是之前年度應(yīng)當(dāng)攤銷的金額,管理費用是今年攤銷的金額
以前年度損益調(diào)整這樣結(jié)轉(zhuǎn),借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,實際工作中是多借多貸的的哈.
2022-01-20 11:48:56
你好 借:銀行存款等科目?,貸:其他?業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:累計折舊 成本就是灑水車的折舊
2021-04-05 21:45:50
您好 請問是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 還是主營業(yè)務(wù)成本
2020-01-08 10:01:21
你好,是開在同一張發(fā)票,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本(2),貸庫存商品(2)
2019-12-30 23:12:49
借庫存商品,貸生產(chǎn)成本。
2019-11-10 13:59:12
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